৮. ইউপি’র বার্ষিক রাজস্ব বাজেট
খাতের নাম
|
পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) ২০২০ - ২০২১ |
চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৯ - ২০২০ |
চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৮ - ২০১৯ |
||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
কর আদায় বকেয়া সহ |
৪২৫০০০ |
০০ |
৪২৫০০০ |
৩৫০০০০ |
৩০০০০০ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস |
১৫০০০ |
০০ |
১৫০০০ |
২০০০০ |
২০০০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
১০০০০ |
০০ |
১০০০০ |
১০০০০ |
১০০০০ |
জন্ম নিবন্ধন থেকে আয় |
১৫০০০ |
০০ |
১৫০০০ |
৩০০০০ |
৪০০০০ |
সম্পত্তি থেকে আয় |
০০ |
০০ |
০০ |
০০ |
০০ |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান |
০০ |
১৭৫৮৩৭১ |
১৭৫৮৩৭১ |
৯৯২৬০০ |
৯৯২৬০০ |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ |
|
১০০০০০ |
১০০০০০ |
৩০০০০০ |
৩০০০০০ |
সরকারি সূত্রে অনুদান |
|
০০ |
০০ |
০০ |
০০ |
সরকারি থোক বরাদ্দ (এলজিএসপি-৩) |
|
২০০০০০০ |
২০০০০০০ |
২০০০০০০ |
২০০০০০০ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি (টিআর+কাবিখা+এডিপি |
|
৩০০০০০০ |
৩০০০০০০ |
৩০০০০০০ |
২০০০০০০ |
অন্যান্য প্রাপ্তি (কর্মসৃজন কর্মসূচী) |
|
৪২০০০০০ |
৪২০০০০০ |
৪২০০০০০ |
৪০০০০০০ |
মোট প্রাপ্তি |
৪৬৫০০০ |
১১০৫৮৩৭১ |
১১৫২৩৩৭১ |
১০৯০২৬০০ |
৯৬৬২৬০০ |
ব্যয় : |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয় : |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী |
৬৯৩৬০০ |
৫৭২৪০০ |
১২৬৬০০০ |
১২৭২০০০ |
৫৭২৪০০ |
কর্মচারি কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা |
০০ |
১৩১৬৩৭১ |
১৩১৬৩৭১ |
৯৯২৬০০ |
৭৪৪৮০০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় |
৮৫০০০ |
০০ |
৮৫০০০ |
৭০০০০ |
০০ |
প্রিন্টিং ত্রবং স্টেশনারি |
২৫০০০ |
০০ |
২৫০০০ |
৩০০০০ |
০০ |
ডাক ও তার |
০০ |
০০ |
০০ |
০০ |
০০ |
বিদ্যুৎ বিল |
২৫০০০ |
০০ |
২৫০০০ |
২৫০০০ |
০০ |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ (আপ্যায়ন) |
২৫০০০ |
০০ |
২৫০০০ |
২৫০০০ |
০০ |
অন্যান্য ব্যয় |
১০০০০ |
০০ |
১০০০০ |
১০০০০ |
০০ |
উন্নয়নমূলক ব্যয় |
০০ |
০০ |
০০ |
০০ |
০০ |
কৃষি প্রকল্প |
০০ |
৬০০০০০ |
৬০০০০০ |
৬০০০০০ |
৫০০০০০ |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন |
০০ |
৫৫০০০০ |
৫৫০০০০ |
৪৫০০০০ |
২০০০০০ |
রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত |
০০ |
৫৮০০০০০ |
৫৮০০০০০ |
৬০০০০০০ |
৬০০০০০০ |
গৃহনির্মাণ ও মেরামত |
০০ |
০০ |
০০ |
১৪২৬০০ |
০০ |
শিক্ষা কর্মসূচি |
০০ |
৭০০০০০ |
৭০০০০০ |
২০০০০০ |
২০০০০০ |
সেচ ও খাল (ব্রীজ / কালভার্ট) |
|
৬০০০০০ |
৬০০০০০ |
৫০০০০০ |
৫০০০০০ |
অন্যান্য |
|
৫২১০০০ |
৫২১০০০ |
৫৮৫৪০০ |
৫৭৫৪০০ |
মোট ব্যয়: |
৮৬৩৬০০ |
১০৬৫৯৭৭১ |
১১৫২৩৩৭১ |
১০৯০২৬০০ |
৯২৯২৬০০ |
সমাপনী জের: |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস